1.1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,投资者欲了解具体内容,应当仔细阅览一起刊载于指定信息揭露发表渠道()的年度陈说全文。
1.2 公司操控股权的人、实践操控人、董事、监事、高档管理人员确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
1.3 公司负责人王继红、主管管帐工作负责人康喜及管帐组织负责人侯健确保年度陈说中财政陈说的线 公司整体董事到会了审议本次年度陈说的董事会会议。
1.5 中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)对公司出具了无法表明定见的审计陈说,本公司董事会、监事会对相关事项已有具体阐明,请投资者留意阅览。
中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)根据相关状况,本着严厉、慎重的准则,出具了无 法表明定见的陈说,公司董事会赞同该陈说,该陈说所触及事项客观地反映了公司的实在的状况 和财政状况,提醒了企业存在的问题和面对的相关危险。