近期,自治区审计厅对某地展开财务出入审计,侧重注重了财务存量资金“趴窝”躺在账上的状况。审计中,审计组坚持一体推进做好审计提醒问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,把审计整改作为有用发挥审计监督效果的重要一环,加大催促推进被审计单位边审边改、立行立改、真改实改,全面压实被审计单位整改主体职责,推进及时回收并统筹盘活财务存量资金4000多万元,有用缓解了当地既存在财务运转困难又存在财务资金沉积的杰出对立。
审计期间,审计组在研讨存量资金状况时,经过一系列分析当地各预算单位填报数据发现,各预算单位实有账户资金余额数额较大,且接连三年“趴窝”熟睡在账面的状况较为杰出。对此,审计组加大研讨和核对力度,一方面抽取部分余额较大的单位,查看其账户资金出入明细,深化分析资金构成类型及其流动性;另一方面经过电话问询等方法,探求存量资金的构成原因。查询的终究成果显现,部分财务资金为未运用结束的日常经费,部分为因事务作业未展开而长时间停留账面的有关项目经费,乃至存在部分资金长时间未曾动用的现象。
审计期间,面临触及的单位和银行账户数量很多、资金沉积成因杂乱、核实确定难度大等应战,审计组坚持执行边审边改要求,催促推进被审计单位立行立改、真改实改,充沛与被审计单位交流和谐,及时反应查出的问题,清晰整改方针,提出切实可行的整改主张。财务部门分外的注重审计发觉缺点的整改,当即建立专项作业组,活跃采纳整改措施,对近100个预算单位财务资金结余达50万元(含)以上的300多个资金账户展开了现场核对作业。审计组及时统筹和谐、跟进辅导在审计整改的发展与困难状况,对各单位提交的确需结转并契合保存资金方针的根据及资料来了仔细核对,并提出了核实整理定见;关于不契合给予持续保存方针的,坚决催促要求上缴财务,终究回收并统筹盘活财务存量资金4000多万元。审计组还深化分析发生问题的原因,从阻塞源头、完善机制、强化办理等方面提出了加强预算办理、完善整理机制、定时展开查看等可行性和操作性较强的审计主张,保证审计整改作业提质增效。(杨光)
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